為加強全面風險管理工作,近期,資產公司風險控制部對各部門合同管理臺賬進行了年中檢查。風險控制部除了對各部門合同管理臺賬的建立情況進行檢查外,重點梳理了公司現存履行異常合同的逾期情況及本年度新簽署合同的履行情況,最終形成了合同管理臺賬檢查報告,報告中對履行異常合同所涉訴訟時效問題及完善合同管理臺賬履行情況等內容提出了意見和建議。
本次檢查是公司《合同管理辦法》實施以來進行的第一次合同管理臺賬檢查,對促進公司合同管理逐步完善,提升公司管理質量具有重要意義。
為加強全面風險管理工作,近期,資產公司風險控制部對各部門合同管理臺賬進行了年中檢查。風險控制部除了對各部門合同管理臺賬的建立情況進行檢查外,重點梳理了公司現存履行異常合同的逾期情況及本年度新簽署合同的履行情況,最終形成了合同管理臺賬檢查報告,報告中對履行異常合同所涉訴訟時效問題及完善合同管理臺賬履行情況等內容提出了意見和建議。
本次檢查是公司《合同管理辦法》實施以來進行的第一次合同管理臺賬檢查,對促進公司合同管理逐步完善,提升公司管理質量具有重要意義。